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예산규모
세입예산
1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2016년도 동해시의 세입예산규모와 내용입니다.
2016년도 동해시의 세입예산규모 안내 표
세입예산 총계 |
일반회계 |
공기업 특별회계 |
기타 특별회계 |
기금 |
347,022 |
271,478 |
31,078 |
32,427 |
12,038 |
연도별 세입예산규모
연도별 세입예산규모 안내 표
2012년 |
2013년 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
285,037 |
292,767 |
296,488 |
307,455 |
347,022 |
세입재원별 연도별 현황(일반회계)
세입재원별 연도별 현황(일반회계) 표
세입재원 |
2012년 |
2013년 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
금액 |
비중 |
금액 |
비중 |
금액 |
비중 |
금액 |
비중 |
금액 |
비중 |
합계 |
250,257 |
100.00 |
258,582 |
100.00 |
246,174 |
100.00 |
253,496 |
100.00 |
271,478 |
100.00 |
지 방 세 |
30,315 |
12.11 |
30,982 |
11.98 |
32,436 |
13.18 |
33,593 |
13.25 |
36,646 |
13.50 |
세외수입 |
13,418 |
5.36 |
14,354 |
5.55 |
15,631 |
6.35 |
15,913 |
6.28 |
16,264 |
5.99 |
지방교부세 |
118,420 |
47.32 |
118,846 |
45.96 |
111,889 |
45.45 |
109,863 |
43.34 |
114,863 |
42.31 |
조정교부금 등 |
5,758 |
230 |
5,488 |
2.12 |
6,829 |
2.77 |
7,699 |
3.04 |
7,699 |
2.84 |
보 조 금 |
82,346 |
32.90 |
88,912 |
34.38 |
79,388 |
32.25 |
86,428 |
34.09 |
95,006 |
35.00 |
보전수입 등 및 내부거래 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
1,000 |
0.37 |
세출예산
1년 동안 동해시에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.
2016년도 동해시의 세출예산규모 안내 표
세출 총계 |
일반회계 |
공기업 특별회계 |
기타 특별회계 |
기금 |
347,022 |
271,478 |
31,078 |
32,427 |
12,038 |
연도별 세출예산규모 현황
연도별 세출예산규모 안내 표
2012년 |
2013년 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
285,037 |
292,767 |
296,488 |
307,455 |
347,022 |
세출분야별 연도별 현황(일반회계)
세출분야별 연도별 현황(일반회계) 표
세출분야 |
2012년 |
2013년 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
금액 |
비중 |
금액 |
비중 |
금액 |
비중 |
금액 |
비중 |
금액 |
비중 |
합계 |
250,257 |
100.00 |
258,582 |
100.00 |
246,174 |
100.00 |
253,496 |
100.00 |
271,478 |
100.00 |
일반공공행정 |
20,992 |
8.39 |
21,203 |
8.20 |
27,405 |
11.13 |
28,963 |
11.43 |
25,238 |
9.30 |
공공질서 및 안전 |
9,435 |
3.77 |
5,323 |
2.06 |
5,849 |
2.38 |
9,123 |
3.60 |
7,616 |
2.81 |
교육 |
3,710 |
1.48 |
4,431 |
1.71 |
3,040 |
1.24 |
2,292 |
0.90 |
2,435 |
0.90 |
문화 및 관광 |
22,566 |
9.02 |
18,595 |
7.19 |
18,848 |
7.66 |
17,382 |
6.86 |
26,156 |
9.63 |
환경보호 |
29,651 |
11.85 |
39,548 |
15.29 |
17,381 |
7.06 |
11,833 |
4.67 |
14,046 |
5.17 |
사회복지 |
57,135 |
22.83 |
62,276 |
24.08 |
71,820 |
29.17 |
85,250 |
33.63 |
87,966 |
32.40 |
보건 |
5,239 |
2.09 |
6,067 |
2.35 |
9,090 |
3.69 |
6,684 |
2.64 |
5,978 |
2.20 |
농림해양수산 |
17,762 |
7.10 |
19,511 |
7.55 |
15,300 |
6.22 |
14,178 |
5.59 |
22,947 |
8.45 |
산업중소기업 |
4,054 |
1.62 |
5,769 |
2.23 |
3,085 |
1.25 |
4,483 |
1.77 |
2,197 |
0.81 |
수송 및 교통 |
25,139 |
10.05 |
22,414 |
8.67 |
18,883 |
7.67 |
17,592 |
6.94 |
14,059 |
5.18 |
국토 및 지역개발 |
8,742 |
3.49 |
6,152 |
2.38 |
5,637 |
2.29 |
5,445 |
2.15 |
10,051 |
3.70 |
과학기술 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
예비비 |
3,222 |
1.29 |
2,644 |
1.02 |
2,477 |
1.01 |
2,437 |
0.96 |
2,491 |
0.92 |
기타 |
42,610 |
17.03 |
44,649 |
17.27 |
47,359 |
19.24 |
47,833 |
18.87 |
50,297 |
18.53 |
중기지방재정계획
지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 동해시의 중기지방재정계획입니다.
연도별 재정전망
연도별 재정전망 안내 표
구분 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
합계 |
연평균 증가률 |
세입 |
362,531 |
342,456 |
354,174 |
340,035 |
337,292 |
1,736,488 |
-1.80% |
? |
자체수입 |
71,752 |
72,148 |
75,057 |
74,631 |
76,271 |
369,859 |
1.50% |
의존수입 |
251,888 |
237,606 |
247,141 |
235,561 |
231,733 |
1,203,929 |
-2.10% |
지방채 |
0 |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
0.00% |
보전수입 등 및 내부거래 |
38,891 |
30,702 |
31,976 |
29,844 |
29,287 |
160,700 |
-6.80% |
세출 |
362,531 |
342,456 |
354,174 |
340,035 |
337,292 |
1,736,488 |
-1.80% |
? |
경상지출 |
104,848 |
85,621 |
84,989 |
83,878 |
84,582 |
443,918 |
-5.20% |
사업수요 |
257,683 |
256,836 |
269,185 |
256,157 |
252,710 |
1,292,571 |
-0.50% |
- 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금
- 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100
지역통합재정통계
지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사·공단 및 출자·출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다. 다음은 동해시의 지역통합재정통계입니다.
동해시 지역통합재정통계 안내 표
구분 |
2015년 당초예산(A) |
2016년 예산(B) |
증감액(B-A) |
비율(B-A)/A |
합계 |
315,031 |
354,907 |
39,876 |
15.43% |
동해시 |
307,455 |
347,022 |
39,567 |
12.87% |
공사·공단 |
7,576 |
7,885 |
309 |
4.08% |
- 당초예산 총계기준
- 공사·공단(1개) : 동해시시설관리공단